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中国共产党麻栗坡县委员会政法委员会2025年预算公开
来源:中国共产党麻栗坡县委员会政法委员会    |  发布时间:2025-03-24   |  浏览次数:

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中国共产党麻栗坡县委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党麻栗坡县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党麻栗坡县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表





中国共产党麻栗坡县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、州委、县委工作要求,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安麻栗坡、法治麻栗坡建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务,推动形成打击跨境犯罪工作合力,强化边境管控,维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的相关政策措施,及时向县委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设 ,代管县法学会。

11.完成州委政法委和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、维稳办、综治办、执法监督室;设政治处、边防委员会办公室。所属事单位2个,分别是:1.麻栗坡县社会治安综合治理中心;2.麻栗坡县法学会。

(三)重点工作概述

2025年,麻栗坡县政法工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省委、州委政法工作会议部署要求,在县委、县政府的坚强领导下,围绕“五个重点”全力为推进中国式现代化麻栗坡实践提供坚强安全保障。

一是立足安全稳定,强化风险防范。认真贯彻落实《维护社会稳定责任制规定》,纵深融合推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作和涉稳风险大排查大化解专项行动,持续强化“三防”建设和党政军警民“五位一体”联防联控,加快推进边防基础设施提升改造建设,强化工作调度督导,压紧压实“四方”责任。

二是紧盯烈士祭扫,强化服务保障。严格按照省、州、县烈士祭扫工作会议部署要求,一如既往担好责、履好职,统筹做好各项服务保障工作,确保烈士祭扫活动安全、平稳、有序、提升。

三是围绕群众满意,强化基层基础。认真总结提升2024年经验做法,进一步补齐短板、强化弱项,力争2025年群众安全感满意度“双提升”工作稳中求进,稳中向好。

四是聚焦命案防控,强化责任落实。坚持“命案可防,命案必防”,持续重点排查整治饮酒、婚姻、家庭矛盾纠纷,力争实现每十万人命案发案率低于0.45。

五是深化“利剑护蕾”,强化源头治理。固化完善各项制度机制,规范化管理2所普职融合学校,持续统筹开展重点行业场所整治,强化案件复盘和问题线索追责问责,全力遏制涉未成年人违法犯罪上升态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制14人,工勤人员编制1人,事业编制7人。在职实有18人,其中: 财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4047515.51元,其中:一般公共预算4047515.51元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少1226048.19元,下降23.25%,主要原因是减少公职联防员生活补助及驻村工作队员生活补助预算及矿山打非治乱工作经费预算。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4047515.51元,其中:本年收入4047515.51元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4047515.51元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1226048.19元,下降23.25%,主要原因是减少公职联防员生活补助及驻村工作队员生活补助预算及矿山打非治乱工作经费预算。

  • 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4047515.51元。财政拨款安排支出4047515.51元,其中:基本支出3607515.51元,与上年3499563.7元对比增加107951.81元,增长3.08%,主要原因:人员经费及社保会保障就业支出预算增加;项目支出440000元,与上年1774000元对比减少1334000元,下降75.2%,主要原因是减少公职联防员生活补助及驻村工作队员生活补助预算及矿山打非治乱工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2013601行政运行支出:2576703.26元,主要用于行政人员工资福利出、机关运转出;

2.2013650事业运行支出540690.68元,主要用于事业人员工资福利支出;

3.2080501归口管理的行政单位离退休支出169473.8元,主要用于退休人员工资及公用经费支出;

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出325382.88元,主要用于为机关干部职工养老保险缴费;

5.2089999其他社会保障和就业支出3060.96元,主要用于为机关干部职工工伤保险缴费;

6.2101101 行政单位医疗支出137853.36元,主要用于为机关干部职工行政医疗缴费;

7.2101102事业单位医疗支出33955.2元,主要用于单位事业干部行政医疗缴费;

8.2101103公务员医疗补助支出48024.38元,主要用于为机关干部职工公务员医疗缴费;

9.2101199其他行政事业单位医疗支出13726.95元,主要用于为机关干部职工大病医疗缴费;

10.2210201 住房公积金支出198644.04元,主要用于为机关干部职工住房公积金缴费。

  • 省对下专项转移支付情况

2025年我部门无与中面配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共麻栗坡县委政法委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61000元,较上年相比减少140000元,下降229.51%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共麻栗坡县委政法委2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%;共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。

(二)公务接待费

中共麻栗坡县委政法委2025年公务接待费预算为29000元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%。国内公务接待批次为50次,共计接待450人次。与上年相比无变化,主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定,控制接待批次、人员和规模。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共麻栗坡县委政法委2025年公务用车购置及运行维护费为32000元,较上年相比减少140000元,下降437.5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费32000元,较上年相比减少140000元,下降437.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。下降主要原因是矿山打非治乱工作组运行车辆4辆的保障经费已移交自然资源局管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)社会管理综合治理经费:进一步深化网格化服务管理、建立“老山先锋突击队”和群众服务队、建立乡贤会或红白理事会、党政军警民五位一体管边控边机制、边境联合巡防等),推动形成“见义勇为、义务巡逻、遵规守矩、抵制邪教、安全防范、事故预防、邻里互助、家庭和睦都是参与平安建设的理念”,最大限度地把人民群众动员和引导到群防群治工作中来,切实增强社会治理的能力,力争为全州破解基层社会治理难题提供“麻栗坡”方案。

(二)驻村工作队员驻村生活补助及通讯补助经费:激励驻村工作队在驻村工作中担当作为,扎实做好宣传党的政策、参与精准脱贫、加强基层组织、推动乡村善治等各项工作,深入实施乡村振兴战略,用心、用情、用力做好驻村帮扶工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共麻栗坡县委政法委2025年机关运行经费安排893300.94元,与上年对比减少2227751.58元,下降149.38%,主要原因是减少公职联防员生活补助及驻村工作队员生活补助预算及矿山打非治乱工作经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中共麻栗坡县委政法委资产总额84637610.81元,其中,流动资产7890372.87元,固定资产12728672.56元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产64018565.38元。与上年相比,本年资产总额减少571449.95元,其中,流动资产增加1697403.88元,固定资产减少2268853.83元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。

监督索引号53262400321600111

部门预算公开表202503180256181521742808797185.xls 



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