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麻栗坡县人民政府外事办公室2025年预算公开
来源:麻栗坡县人民政府外事办公室    |  发布时间:2025-03-24   |  浏览次数:

监督索引号53262400343800000

 麻栗坡县人民政府外事办公室2025年预算公开目录

第一部分 麻栗坡县人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 麻栗坡县人民政府外事办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表







麻栗坡县人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

麻栗坡县人民政府外事办公室是县人民政府的正科级行政工作部门。

1.贯彻落实中央对外工作方针政策、涉外法律法规和国家、省、州、县党委政府关于外事和涉外工作的指示和决定,会同有关部门研究提出落实有关外事工作的具体措施和办法,督促检查有关部门贯彻执行对外方针政策和有关规定的情况;协调本县各乡镇、各部门的重要外事和涉外工作,协同有关部门处理重大涉外事项,积极主动提供服务。

2.根据国际形势的发展,参照国际惯例,研究并提出本地区对外工作的总体设想及实施步骤的意见和建议。    

3.积极拓宽对外交往渠道,扩大对外经济、科技、文化等领域的交流与合作,做好为地方经济建设和社会发展服务工作。

4.负责处理本地区的外事和政治性涉外事项,办理县委、县人民政府等机关的对外交往事项。

5.负责本地区派遣临时因公出国人员相关手续的办理;协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育;了解出访活动情况和出访成果;负责办理外宾来访相关工作事项。

6.配合本县对外宣传部门积极开展对外宣传。根据上级有关部门的文件或材料,提供对外表态口径,做好对外参观单位的管理工作,负责外国记者在本县的管理工作。

7.维护国家主权和领土完整、维护国界和边境地区的安全、稳定;主办、指导或参与边境会谈、会晤工作,协同有关部门研究处理边境涉外事宜;及时了解和掌握边界及边境涉外问题的情况,并提出开展工作的建议。

8.在本县广泛开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌方面的教育,组织本县外事干部的对外政策业务培训。

9.配合和协助本县纪检、监察和保密部门监督、检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况,参与处理违反外事纪律和涉外保密规定的重大案件。

10.总结、交流本县的外事工作经验,不断提高外事政策和业务水平。

11.承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:综合股、边界事务股。所属单位1个,分别是:

1.麻栗坡县人民政府外事服务中心。

(三)重点工作概述

切实加大基础设施建设,提升改善合作条件。一是积极争取国家和省级层面的资金和政策支持,加快天保口岸跨界交通工程建设,确保货物和人员的高效运输。二是加强与越南相关部门的沟通与协调,建立定期的政策交流机制,及时了解对方的政策动态和需求,推动双方在贸易、投资、通关等政策方面的对接和协调。三是加强对高附加值农特产品的贸易合作,支持麻栗坡县的企业与越南企业开展科技合作,共同开发新产品,提高产品的附加值。四是加强与高校和培训机构的合作,开设与对越交流合作相关的专业和课程,培养国际贸易、跨境物流、外语翻译、文化交流等方面的专业人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助9人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3136618.23元,其中:一般公共预算2287078.23元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入849540.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比增加861752.68元,增长27.47%,主要原因是单位资金(上级补助收入用于边界日常维护经费)预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2287078.23元,其中:本年收入2287078.23元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2287078.23元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加115692.68元,同比增长5.06%,主要原因是人员经费收入预算增加。

  • 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3136618.23元。

财政拨款安排支出2287078.23元,其中:基本支出1857078.23元,与上年对比增加15692.68元,同比增长0.85%,主要原因是人员经费支出预算比去年增加;项目支出430000.00元,与上年对比增加100000.00元,同比增长23.26%,主要原因是外事出访经费增加。

单位资金安排支出(上级补助收入)849540.00元,与上年对比增加746060.00元,增长87.82%,主要原因是边界日常维护经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2010301行政运行支出1425687.57元,主要用于行政人员工资福利支出、机关运转支出、项目支出;

2.2010350事业运行支出274849.99元,主要用于事业人员工资福利支出;

3.2080501行政单位离退休支出203455.80元,主要用于退休人员工资及公用经费支出;

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156270.88元,主要用于为机关干部职工养老保险缴费;

5.2089999其他社会保障和就业支出1741.82元。

6.2101101 行政单位医疗支出62460.72元,主要用于为机关干部职工行政医疗缴费;

7.2101102事业单位医疗支出19154.88元,主要用于单位事业人员行政医疗缴费;

8.2101103公务员医疗补助支出29448.57元,主要用于为机关干部职工公务员医疗缴费;

9.2101199其他行政事业单位医疗支出8608.52元,主要用于为机关干部职工大病医疗缴费;

10.2210201 住房公积金支出105399.48元,主要用于为机关干部职工住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组(其中:基本支出1857078.23元,项目支出430000.00元)

1.30101基本工资支出425838.00元,主要用于干部职工基本工资支出;

2.30102津贴补贴支出423396.00元,主要用于干部职工改革性补贴、艰苦边远地区津贴;

3.30103奖金支出110692.00元,主要用于机关工作人员年终一次性奖金、基础绩效奖(行政事业)支出;

4.30107绩效工资支出144681.00元,主要用于事业人员上年度12月一个月基本工资额度、基础性绩效、奖励性绩效支出;

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出156270.88元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

6.30110职工基本医疗保险缴费支出81615.60元,主要用于行政、事业单位医疗支出;

7.30111公务员医疗补助缴费支出29448.57元,主要用于干部职工公务员医疗补助支出;

8.30112其他社会保障缴费支出10350.34元,主要用于干部职工大病医疗保险、工伤生育保险、失业保险缴费支出;

9.30113住房公积金支出105399.48元,主要用于干部职工住房公积金支出;

10.30201办公费支出15700.00元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

11.30211差旅费支出9000.00元,主要用于干部职工因公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出;

12.30217公务接待费支出7000.00元,主要用于单位公务接待支出;

13.31002办公设备购置支出6000.00元,主要用于办公设备购置;

14.30228工会经费支出4930.56元,主要用于单位工会会员的文体活动支出、集体福利支出、困难职工帮扶等支出;

15.30231公务用车运行维护费支出25000.00元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出;

16.30239其他交通费用63000.00元,主要用于行政人员公务交通补贴;

17.30299其他商品和服务支出1500.00元,主要用于开展退休人员慰问支出;

18.30299其他商品和服务支出17300.00元,主要用于机关运转支出(残疾人保证金);

19.30302退休费支出201955.80元,主要用于单位退休人员工资及退休人员安家补贴支出;

20.30399其他对个人和家庭的补助支出18000.00元,主要用于驻村工作队员生活及通讯补助;

21.30211差旅费、办公费130000.00元,主要用于项目支出(边境管理和对外联络经费30000.00元、外事来访经费100000.00元);

22.2010301因公出国(境)费300000.00元,主要用于项目支出(外事出访经费)。

  • 对下专项转移支付情况

2025年无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额25000.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麻栗坡县人民政府外事办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计332000.00元,较上年增加299000元,增长90.06%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

麻栗坡县人民政府外事办公室2025年因公出国(境)费预算为300000.00元,较上年增加300000元,增长100.00%,共计安排因公出国(境)团组8个,因公出国(境)48人次。主要原因是2025年安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费

麻栗坡县人民政府外事办公室2025年公务接待费预算为7000.00元,较上年减少1000.00元,下降14.29%,国内公务接待批次为10次,共计接待70人次。下降的原因是国内公务接待批次减少,麻栗坡县人民政府外事办公室将认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约的相关规定。

(三)公务用车购置及运行维护费

麻栗坡县人民政府外事办公室2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费25000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比变化。主要原因是单位1辆公务用车使用年限较长,行驶公里数较大,维修保养费用高。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.外事出访来访经费:通过互访,双方增进了友谊,加深了了解,促进了双方在政治、经济、文化旅游、边境贸易等方面的发展。形成了全方位、宽领域、多层次的对外交往格局。

2.驻村工作队员生活及通讯补助经费:激励驻村工作队在驻村工作中担当作为,扎实做好宣传党的政策、参与精准脱贫、加强基层组织、推动乡村治理等各项工作,深入实施乡村振兴战略,用心、用情、用力做好驻村帮扶工作。

3.边境管理和对外联络经费:与越南河江省外事厅除电话、函件联系外,还组织开展会谈会晤,及时通报工作计划、存在问题并共同研究解决。边境涉外事件发生后,积极协调县级各边境管理部门,积极参与调查、研究和处置,及时妥善将事件处置在基层,为维护全县边境地区和平稳定、民族团结和经济社会发展提供了良好的周边环境。充分发挥外事牵头部门的作用,加强与公安、边境乡镇党委、政府的合作,共同研究涉外事(案)件处置意见和对策,做到统一事(案)件认识、口径、行动,并及时共同处理边境涉外事(案)件。

4.边界日常维护经费(边界巡查及调研经费):认真贯彻党中央“睦邻友好、稳定周边”对外工作方针,严格执行中越陆地边界“三个法律文件”,扎实抓好“亮界”“暖边”“富疆”三个工程落实,切实强化边境管理。在麻栗坡县边境乡镇、农场开展日常巡察调研,及时掌握边境一线边情和动态,切实做好边界管理工作,为上级决策提供依据。

5.边界日常维护经费:深入边境乡镇,对外事工作者开展政策宣讲、上级文件会议精神传达、边界界务知识更新及业务进行培训,有助于提高其政策水平和业务能力,增强其边界事务管理和协助边界涉外事务处置的意识,为促进依法依规做好边界事务工作奠定基础。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题,并在编制说明中保留模板内容,金额列示0)

麻栗坡县人民政府外事办公室2025年机关运行经费安排579430.56元,与上年对比增加113652.88元,增长19.61%,主要原因是公用经费和项目支出(外事出访经费)增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,麻栗坡县人民政府外事办公室资产总额469248.01元,其中,流动资产149248.01元,固定资产308630.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产4000.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53262400343800111

麻栗坡县人民政府外事办公室2025年预算公开表20250320094433834.xls 



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