监督索引号53262400377900000
中国共产党麻栗坡县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党麻栗坡县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党麻栗坡县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
中国共产党麻栗坡县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国共产党麻栗坡县委员会机构编制委员会办公室的主要职责是:
1.贯彻执行中央、省、州有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定;研究制定麻栗坡县行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见;按照分级管理的原则,负责全县党政群机关、人大、政协和事业单位的机构编制工作。
2.围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机构问题,及时为县委、县人民政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级各部门和各乡(镇)机构改革方案。
4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5.负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立;提出全县编制分配及调整的建议,拟订全县编制总量控制目标和调整方案。
6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整,协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工。
7.审核县委、人大、政府、政协、群团机关和乡(镇)的“三定”规定及机构编制调整事项。
8.审核全县事业单位的机构职能编制规定和机构编制调整事项;审核全县事业单位履行公共事业管理职能。
9.负责行政机关、群团组织统一社会信用代码赋码工作。
10.负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;指导事业单位实施法人治理结构;开展有关事业单位登记管理的社会服务。
11.负责全县机构编制数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
12.负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
13.牵头做好麻栗坡县机关事业单位编外聘用人员管理联席会议安排的各项工作。
14.完成州委编办及县委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:综合股、机构编制管理和监督检查股。
所属单位1个,是麻栗坡县机构编制信息服务中心(事业单位)。
(三)重点工作概述
1.抓好机构编制政策法规宣传。加大《中国共产党机构编制工作条例》、《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》、《“三定”规定制定和实施办法》、《机构编制监督检查工作办法》、《云南省各级机关机构设置和管理暂行办法》、《云南省各级机关领导职数管理暂行办法》等机构编制法规和上级关于控编减编政策的宣传力度,积极争取部门的理解支持,为机构编制管理工作营造良好氛围。
2.加强机构编制工作法制化管理。牢固树立“编制就是法制”理念,加强机构编制纪律教育,深入学习贯彻习近平法治思想,准确把握机构编制法治建设的政治方向、重点任务和实践要求,深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,认真贯彻落实机构编制法规制度,严格落实机构编制“统一领导、分级管理”和“一支笔审批”制度,严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量管理等规定,切实维护机构编制法规制度的权威性和严肃性。
3.持续推进各领域体制机制改革。持续巩固党政机构改革成果,贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》,指导全县各级各部门进一步规范“三定”工作,加强从制定、执行到监督的全链条管理,促进部门内部职责、业务有机融合。继续加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况的调研评估。对部门职责任务发生重大调整、“三定”规定沿用多年、与当前形势任务不相适应的有关部门和单位,按照程序开展“三定”规定修订工作。统筹抓好重点领域管理,稳步推进机构编制工作,强化执法体系建设;健全边防工作机制;强化教育系统内部挖潜创新;规范机关事业单位编外人员管理。
4.进一步管好用活机构编制资源。围绕贯彻落实中央重大决策部署、习近平总书记考察云南重要讲话精神,围绕县委、县政府中心工作,统筹配置机构编制资源,按照“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保障重点、服务发展”的要求,贯彻落实好《麻栗坡县行政事业编制周转使用管理办法(试行)》、《麻栗坡县机关事业单位编外聘用人员管理联席会议制度》等文件,进一步盘活用好机构编制资源,形成“总量控制,动态调整、周转使用”的编制管理体系。强化机构编制台账管理,加强机构编制统计分析,落实机构编制实名制管理制度,规范数据管理使用,增强实名制数据的精准性和时效性。继续做好控编减编工作,巩固扩大控编减编工作成果。加强事业单位监管,提升事业单位登记管理水平,推行事业单位法人简易注销登记,探索开展事业单位法人登记清理规范。
5.加大机构编制监督检查力度。认真贯彻落实《机构编制监督检查工作办法》和加强党对机构编制工作集中统一领导、严肃机构编制纪律的制度文件。加强机构编制管理与巡察、党委督查检查、选人用人专项检查、经济责任审计等工作的衔接配合,形成监督合力。切实抓好全省机构编制督查发现问题整改工作,推进机构编制督查整改,巩固提升控编减编成效。
6.切实加强部门自身建设。全面从严治党,构建风清气正政治生态,不断强化思想政治教育和理想信念教育,引导干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”,始终做到“两个维护”。持续转变工作作风,围绕中心服务大局,自觉把机构编制工作放在全县经济社会发展全局中来谋划和推进,把服务县域经济高质量发展、推动“十四五”实施作为履职方向和重点,紧紧围绕县委、县政府提出的重大决策、重要部署、重点工作履职尽责。认真落实上级关于加强机构编制管理的决策部署,进一步严肃机构编制纪律,强化机构编制刚性约束,确保机构编制政策法规贯彻执行到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有11人,其中: 财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1727129.66元,其中:一般公共预算1727129.66元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加153047.42元,主要原因是单位人员变动,工作经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1727129.66元,其中:本年收入1727129.66元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1727129.66元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加153047.42元,主要原因是单位人员变动,工作经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1727129.66元。财政拨款安排支出 1727129.66元,其中:基本支出1727129.66元,与上年1554082.24元对比增加173047.42元,主要原因是单位人员变动,工作经费增加;项目支出20000元,与上年20000元对比没有变化,主要原因是部门专项业务经费没有发生变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.2013601行政运行支出906224.49元,主要用于行政人员工资、公务接待、行政人员公务交通补贴、其他公用支出等。
2.2013650事业运行支出398329.13元,主要用于事业人员工资、公务接待、其他公用支出。
3.2013699其他共产党事务支出18000元,主要用于社会保障缴费。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171257.12元,主要用于社会保障缴费。
5.2089999其他社会保障和就业支出2517.82元,主要用于社会保障缴费。
6.2101101行政单位医疗支出60651.72元,主要用于社会保障缴费。
7.2101102事业单位医疗支出28051.92元,主要用于社会保障缴费。
8.2101103公务员医疗补助支出19711.92元,主要用于社会保障缴费。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出6840.78元,主要用于社会保障缴费。
10.2210201住房公积金支出115544.76元,主要用于住房公积金缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 30101行政、事业单位基本工资支出441132元,主要用于行政、事业人员工资支出。
2. 30102行政、事业单位津贴补贴支出399228元,主要用于行政、事业人员津贴补贴支出。
3. 30103行政单位奖金支出110150元,主要用于行政人员奖金支出。
4. 30107事业单位绩效工资支出199647元,主要用于事业人员绩效工资支出。
5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出171257.12元,主要用于社会保障缴费。
6. 30110行政、事业单位医疗支出88703.64元,主要用于社会保障缴费。
7. 30111公务员医疗补助支出19711.92元,主要用于社会保障缴费。
8. 30112其他社会保障支出支出9358.6元,主要用于其他行政事业单位医疗、其他社会保障和就业缴费。
9. 30113住房公积金支出115544.76元,主要用于住房公积金缴费。
10. 30201行政、事业单位办公费支出37100元,主要用于其他公用支出。
11. 30211行政、事业单位差旅费支出4000元,主要用于差旅费支出。
12. 30217行政、事业单位公务接待费支出7900元,主要用于公务接待支出。
13. 30228工会经费支出5396.62元,主要用于开展工会活动、工会会员慰问、工会福利等支出。
14. 30239其他交通费用支出63000元,主要用于行政人员公务交通补贴支出。
15. 30399其他对个人和家庭的补助支出18000元,主要用于驻村队员驻村生活补助和通讯补贴支出。
16.30299其他商品和服务支出17000元,主要用于残疾人保障金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2025年我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2025年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额14000元,其中:政府采购货物预算14000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委编办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7900元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
县委编办2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
主要原因是县委编办2024年、2025年均无因公出国情况。
(二)公务接待费
县委编办2025年公务接待费预算为7900元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
主要原因是本年度改革事项较多,上级到我单位开展调研指导工作次数预计增多,因此公务接待费预算与上年一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
县委编办2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
原因是县委编办无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)2025年机构编制涉密信息系统运行维护经费
本项经费10000元,总体目标是提高机构编制信息化、科学化管理水平。增强机构编制工作安全保密管理和工作效率。
(二)2025年事业单位法人登记及统一社会信用代码赋码工作经费
本项经费10000元,总体目标是完善事业单位法人登记管理制度,依法依规开展登记。继续推进机关、群团统一社会信用代码赋码工作,保障机构顺利运行。
(三)2025年驻村工作队员生活和通讯补助经费
本项经费18000元,总体目标是保障驻村工作队员的生活补助和通讯补贴。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
县委编办2025年机关运行经费安排66000元,与上年对比增加了16500元,主要原因是单位人员变动,工作经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,县委编办资产总额23209.04元,其中,流动资产3260.72元,固定资产19948.32元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少6010.29元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400377900111
中国共产党麻栗坡县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开表20250320111434064.xls