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中国共产主义青年团麻栗坡县委员会2025年预算公开
来源:中国共产主义青年团麻栗坡县委员会    |  发布时间:2025-03-24   |  浏览次数:

监督索引号53262400371200111

中国共产主义青年团麻栗坡县委员会2025年预算公开目录


  • 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表





中国共产主义青年团麻栗坡县委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.行使县委赋予领导全县共青团、少先队工作的职权,对全县团组织工作进行监督指导。同时,依法对县级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2.调查研究本县青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况,深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为县委和县政府提供决策参考和依据。同时,参与青少年事业发展规划和青少年工作政策、法规的制定。

3.调查了解青年思想动态和青年工作状况,适应全县经济和社会发展的需要,围绕党的中心任务,组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动,发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要。

4.贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《云南省未成年人保护条例》,配合政府处理、协调、督办与本县青少年权益相关的事务,积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

5.树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行业青年生产技能。

6.负责青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担“希望工程”有关工作。同时,协助学校做好中、小学生的贫困救助和德育工作。

7.加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平,负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部。建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。

8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室(组织部、宣传部),青少年发展部(县少工委办公室)。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.加强思想引领,进一步加强青少年思想政治意识。一是面向团员和青年深入开展党的二十大精神学习和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要指示精神,把学习作为团的基层干部、各级少先队辅导员和少先队工作者教育培训的重要内容。二是深化培育和践行社会主义核心价值观。认真落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》,以“青年五四奖章”“两红两优”“向上向善好青年”等先进典型为引领,深化拓展希望工程、青年志愿者行动、青年文明号、军地共建共育、民族团结进步创建等实践育人载体,积极推动新时代文明实践中心(站所)与青年之家深度融合发展,使社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。三是打造“红色老山”理想信念教育精品路线。利用线上线下学习平台,充分发挥全国青少年教育基地的优势,开展学习实践活动,大力弘扬和宣传“老山精神”,让青少年形成人人都是宣传员的行动自觉,让“老山故事”入脑入心,让青少年人人当好宣传员。

2.围绕党政中心,动员广大麻栗坡团员青年建功新时代。一是全面实施乡村振兴青春行动,助力乡村振兴。探索开展好“青春社区”建设模式,培养一批推动乡村振兴产业发展的“领头雁”,引领青年积极参与基层治理;积极开展好“家燕归巢·助力成长”大学生返家乡社会实践、高校“三下乡”等工作,促进高校毕业生等青年就业。强化与人社部门工作联动,组织各类青年干部、青年人才参加培训和研修活动,完善青年创业就业配套政策,进一步做好青年就业创业服务工作。二是深入开展绿美行动,助力生态文明建设。引导广大团员青年积极投身绿美建设,深入开展“美丽中国我是行动者”“保护母亲河共植青年林”等活动,改善农村生产生活环境、村容村貌,助力乡村生态宜居,切实改善乡村环境。配合河长制工作,围绕生态文明建设开展环保活动,持续开展“河小青”等保护母亲河植树护绿等活动,深化青少年生态环保志愿行动工作。三是深化青年志愿服务行动,打造老山青年志愿服务品牌。以“服务基层、服务群众、服务发展”为主要内容,以调动青年参与志愿服务的积极性为目标,广泛开展志愿服务活动。持续做好“圆梦微心愿”“暖冬行动”“七彩假期”等志愿服务。认真总结志愿服务工作经验,积极参与县委、县政府举办的重大活动志愿服务,提升服务能力和服务水平,更好地展现麻栗坡青年风采。

3.聚焦主责主业,着力提升团服务广大青少年的能力。一是纵深实施《麻栗坡县中长期青年发展规划(2018—2025年)》。完善青年工作联席会议运行机制,聚焦就业、教育、住房、婚恋、生育等青年民生需求,积极整合联席会议成员单位资源,加大政策倡导和社会倡导,协调出台更多普惠性政策和实事项目。二是深化青少年权益保护和预防犯罪工作。以推进普法强基补短板为契机,制度化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,结合共青团工作实际提出有针对性的意见和建议,与人大代表、政协委员充分沟通协商,凝聚形成共识。三是持续推进青少年健康成长服务行动。认真落实习近平总书记重要批示精神,发挥新时代希望工程育人功能,面向困境儿童、留守儿童围绕学业辅导、亲情陪伴、素质拓展、自护教育、思想引导、心理辅导等内容,深化实施好“少年儿童之家”“希望澡堂”“圆梦微心愿”、心理健康教育等项目,促进青少年健康成长。

4.持续推进全面从严治团,着力提升团的组织力、战斗力。一是始终坚持自我革命,扎实推动共青团改革向纵深发展。认真推进县域共青团基层组织改革工作,确保改革取得实效。持续推进边境团建工作,深化边疆团建长廊成果。坚持全团抓学校,深化学校共青团改革,立足中学共青团基础性源头性定位,推动中学共青团改革举措全面落实到基层、落实到学校、落实到支部,不断增强思想政治引领和实践育人功能。动态清零软弱涣散团组织,及时清理长期不开展工作的团组织,实现组织可建、可拆、可治。二是严抓团干部队伍管理。深入学习习近平总书记关于年轻干部和团干部的重要要求,实施新时代团干部素质提升工程,教育各级团干部提高政治能力、增强事业心。严格落实中央八项规定精神及其实施细则,严抓团中央六条规定执行,持续净化政治生态。完善深入基层调查研究、密切联系青年等机制,锤炼严实作风,增强与青年感情,锻造忠诚干净担当的团干部队伍。三是强化团员先进性建设。对照“五个模范、五个带头”政治标准,严格入团程序,落实推优入团、评议入团、积分入团制度,科学统筹团员发展结构。严肃团内组织生活,落实“三会两制一课”制度,规范团员教育评议、团内仪式教育,不断增强团员先进性。严格规范团组织关系转接,持续攻坚“学社衔接”,解决团籍空挂、离校失联等现象。严格依章依规处置不合格团员、违法犯罪团员。抓好推优入党机制,着力推动党、团、队育人链条衔接贯通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入257.12万元,其中:一般公共预算174.87万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入82.25万元。

与上年对比部门财务总收入增加60.39万元,同比增加30.69%,主要原因是增加了一般公共预算。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 174.87万元,其中:本年收入0万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款174.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加58.96万元,主要是一般公共预算财政拨款增加。

  • 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出257.12万元。财政拨款安排支出174.87万元,其中:基本支出158.53万元,与上年对比增加49.62万元,同比增加45.56%,主要原因是增加了其他群众团体事务支出;项目支出16.5 7万元,与上年对比增加9.5万元,同比增加135.71%,主要原因是增加了共青团员专项工作经费和少先队员专项工作经费支出;其他支出82.25万元,与上年对比增加1.43万元,同比增加1.76%,主要原因是本年度增加了助学金专项资金、团费专项资金等单位自有资金支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2012901行政运行支出71.18万元,主要用于工资支出、办公费、印制费、差旅费、公务接待费、关工委工作经费、未成年人司法项目工作经费、预防青少年违法犯罪项目工作经费支出;

2.2012999其他群众团体事务支出169.61万元,主要用于大学生西部计划志愿者生活补贴、大学生西部计划志愿者单位缴纳部分养老保险及单位自有资金支出;

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.88万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出;

4.2101101 行政单位医疗支出3.74万元,主要用于行政人员基本医疗保险支出;

6.2101103公务员医疗补助支出0.83万元,主要用于公务元医疗补助支出;

7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元,主要用于机关事业单位人员生育保险支出;

8.210201住房保障支出4.57万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1.30101行政、事业单位基本工资支出16.52万元,主要用于行政、事业人员工资支出。

2.30102行政、事业单位津贴补贴支出25.69万元,主要用于行政、事业人员津贴补贴支出。

3.30103行政单位奖金支出4.98万元,主要用于行政人员奖金支出。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出6.88万元,主要用于社会保障缴费。

5.30110职工基本医疗保险缴费支出3.74万元,主要用于社会保障缴费。

6.30111公务员医疗补助支出0.83万元,主要用于社会保障缴费。

7.30112其他社会保障支出支出0.29万元,主要用于其他行政事业单位医疗、其他社会保障和就业缴费。

8.30113住房公积金支出4.57万元,主要用于住房公积金缴费。

9.30114医疗费支出0.1万元,主要用于购买医疗用品。

10. 30201办公费支出0.56万元,主要用于日常办公。

11. 30202印刷费支出0.19万元,主要用于购买复印纸。

12. 30211差旅费支出1万元,主要用于差旅费支出。

13. 30217公务接待费支出0.3万元,主要用于公务接待支出。

14. 30228工会经费支出0.22万元,主要用于开展工会活动、工会会员慰问、工会福利等支出。

15. 30239其他交通费用支出4.5万元,主要用于行政人员公务交通补贴支出。

16.30299其他商品和服务支出0.79万元,主要用于购买办公用品。

17.30305生活补助支出85.55万元,主要用于大学生西部计划志愿者生活补助、大学生西部计划志愿者单位缴费部分养老保险。

18.30399其他对个人和家庭的补助0.79万元,主要用于驻村队员驻村生活补助和通讯补贴支出。

  • 省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团麻栗坡县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元,较上年减少0.15万元,下降33.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产主义青年团麻栗坡县委员会2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化,主要原因是我单位2025年未安排出国公务。

(二)公务接待费

中国共产主义青年团麻栗坡县委员会2025年公务接待费预算为0.3万元,较上年减少0.15万元,减少33%,国内公务接待批次为6次,共计接待35人。

与上年相比增加,主要原因是预计增加上级对边疆团建长廊、“希望澡堂”管理等工作的督导检查。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团麻栗坡县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化,主要原因是我单位未配置公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产主义青年团麻栗坡县委员会部门重点项目共计4项,重点项目经费合计98.75万元。其中关工委专项工作经费5万元,未成年人司法项目工作经费1万元,预防青少年违法犯罪项目工作经费1万元,单位自有资金82.25万元。

目标1:加强县级关工委工作经费保障,促使县关工委围绕“五好”要求,扎实深入开展县、乡基层关工委“五好”创建工作,进一步加强自身建设、组织建设,紧贴实际,提高关心关爱下一代活动效果。

目标2:加强未成年人司法项目工作经费保障,全面推进未成年人司法项目的实施,为未成年人健康成长营造良好的社会环境而不懈努力。

目标3:加强预防青少年违法犯罪工作经费保障,加强青少年保护和教育工作,保障青少年身心健康,有效预防和减少青少年违法犯罪。

目标4:根据单位工作实际,做好助学金的发放、管理及档案归档工作,确保助学金发放及时、使用合规,并做好助学金的监管工作;按照团章和团费收缴、使用和管理的规定,做好团费收缴、使用工作;推进麻栗坡县边疆团建长廊、队建长廊建设,促进边疆团建长廊、队建长廊工作发展;确保边境团建示范村建设有序开展,确保边境团建示范村专项经费专款专用,保障边境团建示范村建设经费;组织广大青少年参加“关爱明天、普法先行”主题教育,邀请法律专业人士、“五老人员”及普法志愿者参与青少年普法教育宣讲团和关爱工作团,组织他们进学校开展普法教育主题宣讲、关爱帮扶等活动,促进广大青少年对法律的了解,引导广大青少年知法懂法等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.政府采购

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团麻栗坡县委员会2025年机关运行经费安排11.6万元,与上年对比减少了0.8万元,同比下降6.4%,主要原因是压缩行政开支,树立厉行节约过紧日子的思想,减少了共青团员专项工作经费和少先队员专项工作经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中国共产主义青年团麻栗坡县委员会资产总额31.77万元,其中,流动资产22.59万元,固定资产9.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加2万元,其中流动资产减少4.2万元,固定资产增加6.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入××万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53262400371200111

中共麻栗坡县委统战部2025年部门预算公开表.xls 



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