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麻栗坡县司法局2025年预算公开目录
第一部分 麻栗坡县司法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 麻栗坡县司法局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
麻栗坡县司法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻国家司法行政工作的方针、政策和法律法规,制定全县司法行政工作中、长期规划,年度计划,并监督实施。
2.研究制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划,并组织实施,指导各乡(镇)、各部门、各行业的法制宣传教育工作和依法治理工作,指导依法治理和法治创建工作,负责县普法办有关重大决策部署的督察和考核评估工作,组织对外法治宣传,负责指导管理全县法治人才教育和培训工作。
3.承担统筹推进法治政府建设和责任。承办各部门报送县政府的规范性文件的审查工作;负责指导、监督县政府各部门、乡(镇)人民政府依法行政工作,负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。
4.指导、监督行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作,负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿的处理工作。
5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划,并指导和组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
6.负责指导、监督和管理全县人民调解、社区矫正、律师、公证、法律援助、刑释人员安置帮教、基层法律服务和在本县设立的律师机构。
7.负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责本系统警务管理和警备督察以及人员的考核、评定,对新录用和调进的人员进行考察、考核和司法所管理。
8.承担本系统信息化建设,负责本系统服装和警备车管理工作,管理本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
9.参与全县社会治安综合治理工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、政治处、普法和依法治理管理股、人民参与促进法治股、公共法律服务与律师管理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股。
所属单位3个,分别是:
1.法律援助中心
2.麻栗坡县公证处
3.云南畴阳律师事务所
(三)重点工作概述
1.全力做好提升行政执法质量三年行动攻坚任务。全面强化执法队伍政治能力、业务能力建设,加大行政执法突出问题整治力度,开展行政执法案卷评查,加强行政执法协调监督,推进行政执法规范化建设,不断健全行政执法工作体系,深入挖掘开展提升行政执法质量三年行动的好经验好做法,注重总结提炼,加强宣传推广。确保行政执法质量和效能显著提高,行政执法的权威性和公信力显著增强,人民群众对行政执法的满意度大幅上升,为麻栗坡经济社会高质量发展提供有力法治保障。
2.努力争创“全国守法普法示范县”工作。重点围绕尊法、学法、守法、用法做好创建工作,重点从创建资料收集、创建线路及特色亮点打造、制作创建宣传片等方面全力争创“全国守法普法示范县”。
3.深化普法强基补短板专项行动。巩固2023年工作成果,扎实做好2024-2025年常态化专项普法工作。根据省州专项普法工作队上半年下沉我县开展专项普法督导检查反馈问题,聚焦重点人、重点事、重点领域、重点风险隐患,深入剖析普法宣传的短板弱项,研究制定有针对性的工作措施,每季度形成派单任务下发,并加大管理检查力度,确保工作提质增效。
4.做好“两类人员”监管工作。一是做好社区矫正对象的监督管理和教育帮扶。按要求每月实地走访社区矫正对象不少于1次,对研判出来的重点社区矫正对象,加大信息化核查和实地查访频次。认真开展社区矫正调查评估工作,对是否适用社区矫正开展调查评估。二是做好安置帮教对象管控。以帮教为手段、稳定为目标,加大对“两劳”释人员和矫正对象的监管力度,在法律法规宣传、解矫对接、跟踪管控、重点帮扶等方面持续发力,切实做好安置帮教工作。
5.抓实矛盾纠纷排查化解工作。一是以“预防为主、调处结合”为方针,大力推进新时代“枫桥经验”文山实践,持续开展矛盾纠纷大排查大起底,对排查出的矛盾纠纷,实行清单化管理、责任化落实。二是强化基层社会治理工作,发挥指挥棒作用,常态化开展对村级人民调解组织的业务督促指导,抓住要害部位、关键环节、主要矛盾,切实把工作做实、做细。
6.大力提升公共法律服务水平。一是抓好法律援助工作。积极宣传贯彻《中华人民共和国法律援助法》,提升法律援助社会知晓率和案件办理量。精准扩大法律援助覆盖范围,确保符合条件的法律援助案件应援尽援,严格法援案件质量监管,提升法律援助案件质量。二是推动律师行业高质量发展。着力提高律师事务所管理规范化水平,规范律师执业行为,提升律师队伍专业化水平,强化律师行业行为监管,依法保障律师执业权力。支持引导公职人员参加全国统一法律职业资格考试,推进公职律师发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制46人,其中:行政编制34人,工勤人员编制0人,事业编制12人。在职实有47人,其中: 财政全额保障47人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人,其中:离休1人,退休38人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11039331.54元,其中:一般公共预算10939331.54元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入100000元。
与上年对比增加194489.16元,同比增加1.79%,主要原因分析其他收入预算增加、工资调资预算增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 10939331.54元,其中:本年收入10939331.54元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10939331.54元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加94489.16元,同比增加0.87%,主要原因分析工资调资预算增加。
2025年部门预算总支出 11039331.54元。财政拨款安排支出 10939331.54元,其中:基本支出10589331.54元,与上年对比增加94489.16元,主要原因分析工资调资预算增加;项目支出350000元,与上年对比不变。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.2040601行政运行支出5737056.8元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
2.2040610社区矫正支出540000元,主要用于工资福利支出。
3.2040612法治建设支出350000元,主要用于2025年法律顾问费。
4.2040650事业运行支出815077.64元,主要用于事业人员工资福利、商品和服务支出。
5.2080501行政单位离退休支出1363359.2元,主要用于行政离退休人员支出。
6.2080502事业单位离退休支出67822.4元,主要用于事业退休人员支出。
7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出849279.52元,主要用于单位养老保险支出。
8.2080801死亡抚恤38262元,主要用于遗属人员补助支出。
9.2089999其他社会保障和就业支出5134.08元,主要用于工伤保险支出。
10.2101101行政单位医疗支出397170元,主要用于单位行政人员医疗保险支出。
11.2101102事业单位医疗支出57369.6元,主要用于单位事业人员医疗保险支出。
12.2101103公务员医疗补助支出172152.87元,主要用于单位行政人员医疗保险支出。
13.2101199其他行政事业单位医疗支出44339.31元,主要用于单位事业人员医疗保险支出。
14.2210201住房公积金502308.12元,主要用于住房公积金支出。
2025年无对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额629255元,其中:政府采购货物预算626655元、政府采购服务预算2600元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麻栗坡县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114200元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
麻栗坡县司法局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%。
(二)公务接待费
麻栗坡县司法局2025年公务接待费预算为14200元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为30次,共计接待240人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
麻栗坡县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为100000元,较上年持平,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费100000元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年安排专项业务费法律顾问团工作经费共计350000元。进一步抓好执法监督工作。一是开展案卷评查,对存在违法事实认定不清楚,证据不足,法制审核未发挥作用,行政执法案卷质量不高等问题,并进行了通报。发现问题及时责令整改,督促行政执法单位进行规范执法行为,加强执法案卷、文书制作,不断提高行政执法水平。二是开展两次以上行政执法监督检查,采取“一对一”派单的有效措施,要求部门认真对照存在问题,制定整改措施,明确责任人和完成时限,切实抓好问题的整改落实。三是推进复议应诉三个规范化。推动重点事项规范化,积极开展败诉原因剖析,进一步完善复议流程规范化,及时确认复议申请材料,规范复议文书填写,着力提高行政复议办案质量,增强行政复议的专业性、透明度和公信力,充分发挥行政复议解决行政争议的重要作用。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
麻栗坡县司法局2025年机关运行经费安排669937.44元,与上年对比增加74852.6元,主要原因分析工会费预算增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,麻栗坡县司法局资产总额4328277.5元,其中,流动资产302138.81元,固定资产3824680.14元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1458.55元,其他资产200000元。与上年相比,本年资产总额增加41545元,其中固定资产增加63550元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53262400331500111
麻栗坡县司法局部门预算公开表20250319083703081.xls